Доброе время суток, мы на ОСНО.
В октябре 2021 поступил аванс по предприятия "А", я начислила с него НДС.
В декабре 2021 выясняется, что аванс перечислен нам ошибочно. НО! деньги мы не возращаем предприятию "А", вместо этого по его письму перечисляем эти деньги предприятию "В" (кто изначально и должен был их получить).
Теперь вот думаю, что делать мне с авансами, которые я начислила в октябре 2021 г.
Я полагаю вычет по ним я не могу заявить , тк нет оснований (отгрузки и возврата аванса покупателю не будет).
Считаю возможным только сторнировать начисления по полученным авансам.
Может у кого -то была похожая ситуация, буду рада любым откликам.